公共工程委員會

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國99年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0003000000                │              │              │              │                                                    
2   │    │    │    │行政院主管                │       583,046│       572,748│        10,298│                                                    
    │    │    │    │0003950000                │              │              │              │                                                    
    │25  │    │    │公共工程委員會            │       583,046│       572,748│        10,298│                                                    
    │    │    │    │3303950000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │行政支出                  │       583,046│       572,748│        10,298│                                                    
    │    │    │    │3303950100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       339,311│       317,820│        21,491│1.本年度預算數339,311千元,包括人事費242,589千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費86,888千元,設備及投資9,316千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費518千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費242,589千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額等經費7,720千元。                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費96,722千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公場所租金及購置辦公設備等經費13,771千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │3303951000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │公共工程企劃及法規業      │        85,547│       106,999│       -21,452│1.本年度預算數85,547千元,包括業務費71,028千元      
    │    │    │    │務                        │              │              │              │   ,設備及投資10,434千元,獎補助費4,085千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動政府採購國際業務及彙辦綜合業務經費1,56      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元,較上年度增列舉辦政府採購條約及協定       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    說明會等經費200千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)健全技師及工程技術管理法規經費9,800千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列辦理資訊系統維護費等609千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)健全及落實政府採購法規及制度經費5,050千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度增列辦理政府採購業務研討會等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    601千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)建立營建物價調整機制1,744千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列工程採購之說明會等經費100千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)推動政府採購及公共工程網路化經費16,896千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列建置政府採購資訊系統等經費26      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,234千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)公共工程法制業務經費1,405千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列資料印製費等100千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)中央採購稽核小組業務經費4,815千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列辦理採購稽核與反貪防弊座談會等經費3,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    310千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)採購申訴審議委員會經費44,268千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列政府採購法令教育訓練等經費1,280千元。       
    │    │    │    │3303952000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │公共工程技術業務          │       125,936│       129,998│        -4,062│1.本年度預算數125,936千元,包括業務費75,363千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資 3,073千元,獎補助費47,500千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)公共工程計畫之審議經費5,631千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列審查會議資料印製費等746千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公共工程技術之建置與提昇經費24,905千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列委託辦理公共工程技術資料庫標準化      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費3,650千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經費465,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    394千元,分4年辦理,98年度已編列91,342千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,本年度續編第2年經費90,544千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列798千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)公共工程技術鑑定業務經費4,856千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列舉辦研討會等經費360千元。                 
    │    │    │    │3303953000                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │公共工程管理業務          │        28,752│        14,745│        14,007│1.本年度預算數28,752千元,包括業務費24,488千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資4,147千元,獎補助費117千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)公共工程計畫執行之協調及考核經費1,467千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列國內旅費等521千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公共工程品質管理計畫經費24,826千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列辦理營造業基礎技術人員訓練等經費14,7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    85千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)建立公共工程管理資訊體系經費2,459千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列購置資訊系統伺服主機等經費257千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │3303959000                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │一般建築及設備            │             -│           686│          -686│                                                    
    │    │    │    │3303959011                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │交通及運輸設備            │             -│           686│          -686│上年度汰換副首長座車1輛預算業已編竣,所列686千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │元如數減列。                                        
    │    │    │    │3303959800                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │第一預備金                │         3,500│         2,500│         1,000│本年度預算數較上年度增列如列數。                    
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