公共工程委員會

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國100年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0003000000                │              │              │              │                                                    
2   │    │    │    │行政院主管                │       548,295│       583,046│       -34,751│                                                    
    │    │    │    │0003950000                │              │              │              │                                                    
    │25  │    │    │公共工程委員會            │       548,295│       583,046│       -34,751│                                                    
    │    │    │    │3303950000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │行政支出                  │       548,295│       583,046│       -34,751│                                                    
    │    │    │    │3303950100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │一般行政                  │       336,249│       339,311│        -3,062│1.本年度預算數336,249千元,包括人事費247,589千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費85,932千元,設備及投資2,378千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費350千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費247,589千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額及員工參加全民健康保險之保險費等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    5,000千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費88,660千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    購置辦公設備等經費8,062千元。                   
    │    │    │    │3303951000                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │公共工程企劃及法規業      │        78,045│        85,547│        -7,502│1.本年度預算數78,045千元,包括業務費66,213千元      
    │    │    │    │務                        │              │              │              │   ,設備及投資7,951千元,獎補助費3,881千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動政府採購法規事務等綜合業務經費1,111千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列舉辦政府採購法規說明會等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費458千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)健全技師及工程技術管理法規經費8,212千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列推廣技術服務廠商履約績效評鑑等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費1,588千元。                                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)健全與落實政府採購法規及制度經費4,145千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列印製政府採購法令彙編等經費90      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    5千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)建立營建物價調整機制經費1,370千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列舉辦營建工程採購說明會等經費374千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)推動政府採購及公共工程網路化經費13,281千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列建置政府採購共用資料庫等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    3,615千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)公共工程法制業務經費1,124千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列資料印製費等281千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)中央採購稽核小組業務經費4,534千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列舉辦工程採購稽核座談會等經費281千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)採購申訴審議委員會經費44,268千元,與上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    同。                                            
    │    │    │    │3303952000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │公共工程技術業務          │       109,973│       125,936│       -15,963│1.本年度預算數109,973千元,包括業務費62,353千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資 4,010千元,獎補助費43,610千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)公共工程計畫審議經費4,686千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理工程現勘所需出席費等945千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公共工程技術之建置與提昇經費16,935千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列建置風災復建技術與性能規範準則等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    研究計畫經費7,970千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經費427,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    262千元,分年辦理,98及99年度已編列181,886      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,本年度續編第3年經費83,496千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列7,048千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)公共工程技術鑑定業務經費4,856千元,與上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度同。                                          
    │    │    │    │3303953000                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │公共工程管理業務          │        20,528│        28,752│        -8,224│1.本年度預算數20,528千元,包括業務費20,014千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資406千元,獎補助費108千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)公共工程計畫執行之協調及考核經費1,417千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列建置管考檔案之臨時人員酬金等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    50千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)公共工程品質管理計畫經費16,705千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列辦理營造業基礎技術人員訓練等經費8,12      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)建立公共工程管理資訊體系經費2,406千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列購置資訊系統設備等經費53千元。        
    │    │    │    │3303959800                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │第一預備金                │         3,500│         3,500│             -│仍照上年度預算數編列。                              
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